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為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控體系監(jiān)督檢查作用,提升交資集團(tuán)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力,6月7日,集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部部室內(nèi)部組織召開了把握“四度”提升審計(jì)質(zhì)量工作會(huì)議,為全面開展集團(tuán)公司2023年度的內(nèi)部審計(jì)工作做準(zhǔn)備。

會(huì)議要求:一是嚴(yán)格計(jì)劃進(jìn)度。細(xì)化年度內(nèi)審工作計(jì)劃表,定期對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié),做到審前必要提醒、審中進(jìn)度控制、審后及時(shí)完結(jié),確保年度計(jì)劃任務(wù)順利實(shí)施;二是擴(kuò)展監(jiān)督廣度。在推進(jìn)審計(jì)全覆蓋的前提下,突出對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督,分類建立完善審計(jì)對象數(shù)據(jù)庫,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保不留監(jiān)督盲區(qū)和死角;三是挖掘?qū)徲?jì)深度。堅(jiān)持質(zhì)量導(dǎo)向,從現(xiàn)場審計(jì)到文書歸檔,必須按操作規(guī)范實(shí)施,堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向,嚴(yán)格按照審計(jì)實(shí)施方案,聚焦問題,精準(zhǔn)審計(jì),重大問題及時(shí)報(bào)告,有效控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);四是加大整改力度。建立和完善審計(jì)整改工作機(jī)制,及時(shí)跟蹤督促檢查審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)情況,做到事事有結(jié)果、件件有回音,扎實(shí)做好審計(jì)“后半篇文章”,不斷推動(dòng)審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展。
下一步,監(jiān)察審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展大局,按照審計(jì)年度工作計(jì)劃有序開展審計(jì)監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、排除風(fēng)險(xiǎn)隱患,有效防范集團(tuán)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),助推集團(tuán)健康持續(xù)發(fā)展。