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為了掌握子公司的經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制,改善內(nèi)部管理,促使企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。近日,交資集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部對(duì)烏蘭察布市晶普商務(wù)綜合服務(wù)有限公司2018年7月至2022年12月底的財(cái)務(wù)開(kāi)展了全面重點(diǎn)排查審計(jì)。重點(diǎn)圍繞兩個(gè)方面開(kāi)展檢查:一是排查審計(jì)整改情況,對(duì)已經(jīng)整改完成的問(wèn)題強(qiáng)化監(jiān)督管理;二是規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),客觀評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部,規(guī)范對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任認(rèn)定,強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。
通過(guò)對(duì)子公司的重點(diǎn)排查審計(jì),認(rèn)真查找存在的問(wèn)題和不足,既是全面提升審計(jì)質(zhì)量的一次“自我體檢”,也有助于企業(yè)規(guī)范內(nèi)部管理,提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平。