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為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制工作,保證內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量,2022年9月22日,審計(jì)部科室內(nèi)部對(duì)《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》中內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的具體內(nèi)容進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)為保證其審計(jì)質(zhì)量符合內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的要求而制定和執(zhí)行的制度、程序和方法。內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的主要目標(biāo):(一)保證內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)遵循內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和本組織內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)的要求;(二)保證內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的效率和效果達(dá)到既定要求;(三)保證內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)能夠增加組織的價(jià)值,促進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
通過部門內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí),從而不斷的實(shí)踐、積累,切實(shí)提升審計(jì)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),提升審計(jì)業(yè)務(wù)能力。