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為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)的行為,保證內(nèi)部控制審計(jì)質(zhì)量,2022年5月16日,審計(jì)部科室內(nèi)部對(duì)《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》中的內(nèi)部控制審計(jì)具體內(nèi)容進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
內(nèi)部控制審計(jì)是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)組織內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。內(nèi)部控制審計(jì)主要包括下列程序:(一)編制項(xiàng)目審計(jì)方案;(二)組成審計(jì)組;(三)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審查;(四)認(rèn)定控制缺陷;(五)匯總審計(jì)結(jié)果;(六)編制審計(jì)報(bào)告。
通過部門內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí),不斷更新業(yè)務(wù)知識(shí),做到學(xué)以致用,從而提高自身勝任工作的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平。